為了防止屢審屢犯、屢禁不止,切實維護審計監(jiān)督的嚴肅性,堅持標本兼治,注重建立完善長效機制。近期,由集團審計部門起草,并經集團黨委會審議通過了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》。
該《辦法》在審計整改有關規(guī)定的基礎上,明確了“五改工作法”,即:具體事項具體改、舉一反三全面改、建章立制長效改、嚴肅紀律問責改、最新進展常態(tài)改,明確了整改工作的具體要求。
該《辦法》要求被審單位在規(guī)定時間內向集團審計部門報送整改報告和“二表一單”(即:審計發(fā)現問題整改表、審計建議采納表、審計問責清單)等工作要求,具有較強的操作性和針對性。
該《辦法》出臺,進一步提升了審計整改的嚴肅性,提高了審計整改目標要求,對促進審計發(fā)現問題的整改,規(guī)范企業(yè)運行,確保企業(yè)健康發(fā)展提供重要保障。